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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5350-435-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-12-LE19 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5350-12-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
10624,99 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER |
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Razón Social |
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
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R.U.T. |
79.996.540-2 |
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Sucursal |
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39121402
| Enchufes eléctricos | 9 | Unidad no definida | ENCHUFES ELECTRICO HEMBRA TRIPLE | ENCHUFES ELECTRICO HEMBRA TRIPLE |
$ 2.444,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.996
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$ 21.996
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39121533
| Piezas de interruptor y accesorios | 1 | Unidad no definida | INTERRUPTORES ELECTRICOS | INTERRUPTORES ELECTRICOS |
$ 2.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.227
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$ 2.227
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30102501
| Chapa de aleación ferrosa | 1 | Unidad no definida | CHAPA POLI EMBUTIDA TUBULAR | CHAPA POLI EMBUTIDA TUBULAR |
$ 18.815,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.815
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$ 18.815
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42241703
| Soportes de rodilla con goznes, bisagras o refuerz | 1 | Unidad no definida | BISAGRAS DE DOBLE ACCION | BISAGRAS DE DOBLE ACCION |
$ 4.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.723
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$ 4.723
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86131502
| Pintura | 1 | Unidad no definida | LTROS PINTURA ESMALTE | LTROS PINTURA ESMALTE |
$ 5.773,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.773
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$ 5.773
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31211906
| Rodillos de pintar | 1 | Unidad no definida | RODILLOS ESPONJA | RODILLOS ESPONJA |
$ 580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 580
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$ 580
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47131819
| Limpiadores cáusticos o soda cáustica | 1 | Unidad no definida | KILO SODA CAUSTICA | KILO SODA CAUSTICA |
$ 1.807,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.807
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$ 1.807
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Total Neto
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$ 55.921
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.625
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$ 66.546
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.