Orden de Compra. Nº5350-465-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-69-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-465-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-69-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-69-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 48695,1
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICRACK
Razón Social GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ
R.U.T. 13.688.881-1
Sucursal VICRACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo20UnidadTACO APUNTES ADHESIVOSTACO APUNTES ADHESIVOS 75*75 MM, MARCA KORES $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
31201517
Cinta para empaquetar20UnidadCINTA SCOTHCINTA SCOTH 18* 30 MTS $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
44103503
Resortes o lomos de encuadernación10UnidadLOMOS ADHESIVOS PARA ARCHIVADORES X 10 UNIDADES LOMOS ADHESIVOS PARA ARCHIVADORES X 10 UNIDADES $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
44121618
Tijeras20UnidadTIJERAS ESCOLARES TIJERAS ESCOLARES ISOFIT $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121708
Marcadores150UnidadPLUMON PIZARRA NEGRO: PLUMON PIZARRA NEGRO ISOFTI $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
44121706
Lápices de madera60UnidadLAPIZ MINA 0.5LAPIZ MINA 0.5 ISOFIT $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000
44121701
Lápiz pasta300UnidadLAPIZ PASTA ( 100 COLOR NEGRO - 100 COLOR ROJO- 100 COLOR AZUL)LAPIZ PASTA ( 100 COLOR NEGRO - 100 COLOR ROJO- 100 COLOR AZUL) BIC $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
44121904
Rellenos de tinta50UnidadPAQUETES MINAS PENTEL SUPER 0.5PAQUETES MINAS PENTEL SUPER 0.5 $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
44122010
Divisores50UnidadSEPARADORES DE OFICIO ARCHIVADORSEPARADORES DE OFICIO ARCHIVADOR $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIP ( 40 ROJAS-40 VERDES-40 AZULES-40 AMARILLAS-40 NARANJAS)CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIP ( 40 ROJAS-40 VERDES-40 AZULES-40 AMARILLAS-40 NARANJAS) $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
44122001
Archivadores de fichas60UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIOARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.000 $ 51.000
55121618
Fundas de etiquetas100UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIOFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
55121618
Fundas de etiquetas100UnidadFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTAFUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
Total Neto $ 256.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.695
TOTAL OC $ 304.985


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.