Orden de Compra. Nº
5350-465-SE14
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-69-L114
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-465-SE14
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-07-2014
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-69-L114
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-69-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
48695,1
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
VICRACK
Razón Social
GABRIEL EUGENIO QUILODRAN GONZALEZ
R.U.T.
13.688.881-1
Sucursal
VICRACK
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad
TACO APUNTES ADHESIVOS
TACO APUNTES ADHESIVOS 75*75 MM, MARCA KORES
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad
CINTA SCOTH
CINTA SCOTH 18* 30 MTS
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
44103503
Resortes o lomos de encuadernación
10
Unidad
LOMOS ADHESIVOS PARA ARCHIVADORES X 10 UNIDADES
LOMOS ADHESIVOS PARA ARCHIVADORES X 10 UNIDADES
$ 499,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.990
$ 4.990
44121618
Tijeras
20
Unidad
TIJERAS ESCOLARES
TIJERAS ESCOLARES ISOFIT
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.000
$ 7.000
44121708
Marcadores
150
Unidad
PLUMON PIZARRA NEGRO
: PLUMON PIZARRA NEGRO ISOFTI
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.500
$ 37.500
44121706
Lápices de madera
60
Unidad
LAPIZ MINA 0.5
LAPIZ MINA 0.5 ISOFIT
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.000
$ 39.000
44121701
Lápiz pasta
300
Unidad
LAPIZ PASTA ( 100 COLOR NEGRO - 100 COLOR ROJO- 100 COLOR AZUL)
LAPIZ PASTA ( 100 COLOR NEGRO - 100 COLOR ROJO- 100 COLOR AZUL) BIC
$ 115,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.500
$ 34.500
44121904
Rellenos de tinta
50
Unidad
PAQUETES MINAS PENTEL SUPER 0.5
PAQUETES MINAS PENTEL SUPER 0.5
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.000
$ 19.000
44122010
Divisores
50
Unidad
SEPARADORES DE OFICIO ARCHIVADOR
SEPARADORES DE OFICIO ARCHIVADOR
$ 150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
44122011
Carpetas para archivos
200
Unidad
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIP ( 40 ROJAS-40 VERDES-40 AZULES-40 AMARILLAS-40 NARANJAS)
CARPETAS PLASTIFICADAS CON ACCO CLIP ( 40 ROJAS-40 VERDES-40 AZULES-40 AMARILLAS-40 NARANJAS)
$ 220,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.000
$ 44.000
44122001
Archivadores de fichas
60
Unidad
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO
$ 850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.000
$ 51.000
55121618
Fundas de etiquetas
100
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO OFICIO
$ 23,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.300
$ 2.300
55121618
Fundas de etiquetas
100
Unidad
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA
FUNDAS PLASTICAS TAMAÑO CARTA
$ 22,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.200
$ 2.200
Total Neto
$ 256.290
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.695
TOTAL OC
$ 304.985
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.