|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5350-49-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-01-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-56-LQ21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5350-56-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
125400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Tecnika S.A. |
|
Razón Social |
TECNIKA S A
|
|
R.U.T. |
96.625.950-7 |
|
Sucursal |
Tecnika S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42311504
| Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras | 120 | Unidad | Apósito de gasa de algodón (tórulas y mechas de gasa) impregnado en DACC (Dialquil Carbamoilo Cloruro) lamina 10 cm x10 cm; tipo CUTIMED SORBACT. | 6916200000 CUTIMED SORBACT 10 x 10Cm - VENTA Caja x 40 UNIDADES, MARCA BSN MEDICAL, PRECIO COTIZADO POR UNIDAD
|
$ 5.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 660.000
|
$ 660.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 660.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 125.400
|
|
$ 785.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.