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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5350-498-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-7-L121 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5350-7-L121 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
113436,84 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
IMPORTADORA EXCELLENT |
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Razón Social |
ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS
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R.U.T. |
8.089.509-7 |
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Sucursal |
IMPORTADORA EXCELLENT |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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41114611
| Verificación de dureza | 10 | Unidad | KIT DUREZA DE AGUA | KIT DE DUREZA |
$ 57.847,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 578.470
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$ 578.470
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44103004
| Fusibles | 10 | Unidad | FUSIBLES CERAMICOS 250 V- 2,5 AH LARGO 20 MM X 5 MM DIAMETRO | FUSIBLES CERAMICO |
$ 194,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.940
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$ 1.940
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 6 | Unidad | CINTA AISLANTE 10 M-NEGRO | CINTA AISLANTE |
$ 619,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.714
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$ 3.714
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15121902
| Grasa | 2 | Unidad | GRASA MULTIUSO PARA LUBRICAR REDUCE EL ROCE Y DESGASTES | GRASA MULTIUSO |
$ 6.456,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.912
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$ 12.912
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Total Neto
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$ 597.036
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 113.437
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$ 710.473
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.