Orden de Compra. Nº5350-521-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-71-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-521-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-71-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-71-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
Comuna Vallenar
Impuesto 18373,95
Dirección de Envío de la Factura Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas10FrascoINSECTICIDA EN POLVO PARA HORMIGAS  $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.340 $ 10.340
12191501
Solventes aromáticos25UnidadDESODORANTE AMBIENTAL EN SPRAY  $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.125 $ 23.125
24111503
Bolsas de plástico60PaqueteBOLSA BASURAGRANDE 110 X 80  $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.780 $ 33.780
24111503
Bolsas de plástico60PaqueteBOLSA BASURA 50 X 70  $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
39101610
ampolletas de filamento10UnidadAMPOLLETA 100 WATS  $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.940 $ 1.940
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS AMARILLO O BLANCOS E SACUDIR  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131615
Escobillones6UnidadESCOBILLON PARA LIMPIEZA DE WC  $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.880 $ 2.880
48102107
Dispensadores de guantes para servir alimentos60PaqueteBOLSA BASURA 50 X 70  $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
Total Neto $ 96.705
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.374
TOTAL OC $ 115.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.