Orden de Compra. Nº5350-528-SE16 "INSUMOS PROGRAMA PROMOCION SALUD COMUNAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-528-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-09-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA PROMOCION SALUD COMUNAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 38244,15
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definida CAJA TE 100 BOLSAS $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.100 $ 3.100
50101634
Fruta fresca64Unidad no definidaKILOS FRUTAS FRESCAS ( MANZANAS-PLATANOS-NARANJAS)KILOS FRUTAS FRESCAS ( MANZANAS-PLATANOS-NARANJAS) $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.248 $ 53.248
50201706
Café3Unidad no definidaTARROS CAFE 170 GRSTARROS CAFE 170 GRS $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.815 $ 10.815
48101903
Vasos de servicio70Unidad no definidaVASOS DESHECHABLESVASOS DESHECHABLES $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.380 $ 2.380
50202310
Agua mineral120Unidad no definidaAGUA MINERAL 500 CCAGUA MINERAL 500 CC $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.480 $ 60.480
50192110
Nueces o frutos secos2Unidad no definidaNUECES SIN CASCARASNUECES SIN CASCARAS $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210
50221101
Granos de Cereales2Unidad no definidaALMENDRAS SIN CASCARASALMENDRAS SIN CASCARAS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252
50221101
Granos de Cereales10Unidad no definidaBARRAS CEREALBARRAS CEREAL $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.840 $ 10.840
50101717
Semillas o frutos secos pelados10Unidad no definidaPAQUETES GALLETAS CEREALPAQUETES GALLETAS CEREAL $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
Total Neto $ 201.285
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.244
TOTAL OC $ 239.529


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.