Orden de Compra. Nº
5350-528-SE16
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INSUMOS PROGRAMA PROMOCION SALUD COMUNAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-528-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA PROMOCION SALUD COMUNAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
38244,15
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad no definida
CAJA TE 100 BOLSAS
$ 3.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.100
$ 3.100
50101634
Fruta fresca
64
Unidad no definida
KILOS FRUTAS FRESCAS ( MANZANAS-PLATANOS-NARANJAS)
KILOS FRUTAS FRESCAS ( MANZANAS-PLATANOS-NARANJAS)
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.248
$ 53.248
50201706
Café
3
Unidad no definida
TARROS CAFE 170 GRS
TARROS CAFE 170 GRS
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.815
$ 10.815
48101903
Vasos de servicio
70
Unidad no definida
VASOS DESHECHABLES
VASOS DESHECHABLES
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.380
$ 2.380
50202310
Agua mineral
120
Unidad no definida
AGUA MINERAL 500 CC
AGUA MINERAL 500 CC
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.480
$ 60.480
50192110
Nueces o frutos secos
2
Unidad no definida
NUECES SIN CASCARAS
NUECES SIN CASCARAS
$ 12.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.210
$ 25.210
50221101
Granos de Cereales
2
Unidad no definida
ALMENDRAS SIN CASCARAS
ALMENDRAS SIN CASCARAS
$ 15.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.252
$ 30.252
50221101
Granos de Cereales
10
Unidad no definida
BARRAS CEREAL
BARRAS CEREAL
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.840
$ 10.840
50101717
Semillas o frutos secos pelados
10
Unidad no definida
PAQUETES GALLETAS CEREAL
PAQUETES GALLETAS CEREAL
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
Total Neto
$ 201.285
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.244
TOTAL OC
$ 239.529
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.