Orden de Compra. Nº5350-532-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-51-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-532-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-51-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-51-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 27284
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVOFARMA-SOPHIA
Razón Social NOVOFARMA SERVICE S.A
R.U.T. 96.945.670-2
Sucursal NOVOFARMA-SOPHIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51191905
Suplementos vitamínicos40UnidadBrimonidina 2mg; solución oftalmica; equivalente a agglad CAJA X 1 FRASCO AGGLAD - LABORATORIO SOPHIA TARTRATO DE BRIMONIDINA 0,2% solucion oftalmica Resol ISP: F-12304/17 Presentacion: frasco gotario 5ml, venc: 03-10-2020, 72 Horas Hábiles una vez recibida y aceptada orden de compra $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.600 $ 143.600
Total Neto $ 143.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.284
TOTAL OC $ 170.884


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.