Orden de Compra. Nº
5350-534-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-76-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-534-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-07-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-76-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-76-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
Comuna
Vallenar
Impuesto
74590,2
Dirección de Envío de la Factura
Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Libreria Seguel S.A
Razón Social
LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24111503
Bolsas de plástico
2
Caja
TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA X 250 CORTES 18 PAQUETES
$ 19.201,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.402
$ 38.402
47131805
Limpiadores de uso general
50
Unidad
DESINFECTANTE SIMILAR A LISOFORM EN SACHET
$ 617,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.850
$ 30.850
47131811
Productos de lavandería
40
Unidad
DETERGENTE EN POLVO PAQUETE 400 GRS.
$ 697,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.880
$ 27.880
47131502
Paños de limpieza
30
Unidad
PAÑOS AMARILLO O BLANCOS E SACUDIR
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
47131605
Cepillos de limpieza
4
Unidad
ESCOBILLA PARA LAVAR ROPA
$ 178,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 712
$ 712
47131603
Esponjas
8
Unidad
PALAS PLASTICAS CON MANGO
$ 407,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.256
$ 3.256
14111703
Toallas de papel
50
Unidad
TOALLAS DE PAPEL GOFRADA DE 250 CORTES PAPEL BLANCO
$ 3.310,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 165.500
$ 165.500
24111503
Bolsas de plástico
100
Paquete
BOLSA BASURA MEDIANA 80 X 70
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.000
$ 35.000
24111503
Bolsas de plástico
400
Paquete
BOLSA BASURA 50 X 70
$ 182,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.800
$ 72.800
47131810
Productos para lavar platos
10
Frasco
ALCOHOL ALCANFORADO EN ENVASE PLASTICO
$ 1.398,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.980
$ 13.980
Total Neto
$ 392.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 74.590
TOTAL OC
$ 467.170
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.