Orden de Compra. Nº5350-534-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-76-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-534-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-76-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-76-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
Comuna Vallenar
Impuesto 74590,2
Dirección de Envío de la Factura Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Libreria Seguel S.A
Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Libreria Seguel S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico2CajaTOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA X 250 CORTES 18 PAQUETES  $ 19.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.402 $ 38.402
47131805
Limpiadores de uso general50UnidadDESINFECTANTE SIMILAR A LISOFORM EN SACHET  $ 617,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.850 $ 30.850
47131811
Productos de lavandería40UnidadDETERGENTE EN POLVO PAQUETE 400 GRS.  $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.880 $ 27.880
47131502
Paños de limpieza30UnidadPAÑOS AMARILLO O BLANCOS E SACUDIR  $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
47131605
Cepillos de limpieza4UnidadESCOBILLA PARA LAVAR ROPA  $ 178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 712 $ 712
47131603
Esponjas8UnidadPALAS PLASTICAS CON MANGO  $ 407,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.256 $ 3.256
14111703
Toallas de papel50UnidadTOALLAS DE PAPEL GOFRADA DE 250 CORTES PAPEL BLANCO  $ 3.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.500 $ 165.500
24111503
Bolsas de plástico100PaqueteBOLSA BASURA MEDIANA 80 X 70  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
24111503
Bolsas de plástico400PaqueteBOLSA BASURA 50 X 70  $ 182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
47131810
Productos para lavar platos10FrascoALCOHOL ALCANFORADO EN ENVASE PLASTICO  $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.980 $ 13.980
Total Neto $ 392.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.590
TOTAL OC $ 467.170


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.