Orden de Compra. Nº5350-540-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-77-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-540-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-77-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-77-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Edificio Nicolás Naranjo Calle Merced S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 14773,64
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO  $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.880 $ 6.880
44122011
Carpetas para archivos12UnidadCARPETAS FULLER LETRAS TAMAÑO OFICIO  $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.256 $ 8.256
44122104
Clips para papel50UnidadCLIPS MAGICOS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
14111610
Cartulina10PliegoCARTLINAS AMARILLA  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA CELESTE  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA COLOR AZUL  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA COLO VERDE   $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA COLOR ROJAS  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
14111610
Cartulina10PliegoCARTULINA COLOR ROSADO  $ 77,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 770 $ 770
14111509
Artículos de papelería15ResmaRESMA TAMAÑO OFICIO FOTOCOPIA  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
Total Neto $ 77.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.774
TOTAL OC $ 92.530


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.