Orden de Compra. Nº5350-552-SE16 "INSUMOS PROGRAMA CAPACITACION"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-552-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-09-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 8925,25
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio100Unidad no definidaVASOS DESHECHABLES PLUMAVITVASOS DESHECHABLES PLUMAVIT $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.400
52151704
Cucharas domésticas100Unidad no definidaCUCHARAS DESHECHABLESCUCHARAS DESHECHABLES $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaCAFE 170 GRSCAFE 170 GRS $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
50181905
Galletas dulces o pastelitos8Unidad no definidaPAQUETES GALLETAS CRAKELETPAQUETES GALLETAS CRAKELET $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.624 $ 2.624
50101634
Fruta fresca44Unidad no definidaFRUTAS FRESCAS ( MANZANAS-NARANJAS-PLATANOS-MANDARINAS-PERAS)FRUTAS FRESCAS ( MANZANAS-NARANJAS-PLATANOS-MANDARINAS-PERAS) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.240
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definidaTE 100 BOLSASTE 100 BOLSAS $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad no definidaFRASCOS ENDULZANTESFRASCOS ENDULZANTES $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815
50202310
Agua mineral6Unidad no definidaAGUA MINERAL 500 CCAGUA MINERAL 500 CC $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50221101
Granos de Cereales10Unidad no definidaGALLETAS SURTIDASGALLETAS SURTIDAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
50131701
Leche o productos de mantequilla4Unidad no definidaQUESO FILADELFIAQUESO FILADELFIA $ 2.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.712 $ 9.712
48101902
Platos y cubiertos de servicio10Unidad no definidaCUCHILLOS DESHECHABLESCUCHILLOS DESHECHABLES $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170
14111703
Toallas de papel4Unidad no definidaPAQUETES SERVILLETASPAQUETES SERVILLETAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.312 $ 1.312
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad no definidaAZUCARAZUCAR $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580 $ 580
Total Neto $ 46.975
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.925
TOTAL OC $ 55.900


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.