Orden de Compra. Nº
5350-552-SE16
"
INSUMOS PROGRAMA CAPACITACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-552-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-09-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA CAPACITACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
8925,25
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad no definida
VASOS DESHECHABLES PLUMAVIT
VASOS DESHECHABLES PLUMAVIT
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
52151704
Cucharas domésticas
100
Unidad no definida
CUCHARAS DESHECHABLES
CUCHARAS DESHECHABLES
$ 26,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.600
$ 2.600
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
CAFE 170 GRS
CAFE 170 GRS
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.605
$ 3.605
50181905
Galletas dulces o pastelitos
8
Unidad no definida
PAQUETES GALLETAS CRAKELET
PAQUETES GALLETAS CRAKELET
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.624
$ 2.624
50101634
Fruta fresca
44
Unidad no definida
FRUTAS FRESCAS ( MANZANAS-NARANJAS-PLATANOS-MANDARINAS-PERAS)
FRUTAS FRESCAS ( MANZANAS-NARANJAS-PLATANOS-MANDARINAS-PERAS)
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.240
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad no definida
TE 100 BOLSAS
TE 100 BOLSAS
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.933
$ 2.933
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad no definida
FRASCOS ENDULZANTES
FRASCOS ENDULZANTES
$ 2.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.815
$ 2.815
50202310
Agua mineral
6
Unidad no definida
AGUA MINERAL 500 CC
AGUA MINERAL 500 CC
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
50221101
Granos de Cereales
10
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS
GALLETAS SURTIDAS
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.960
$ 4.960
50131701
Leche o productos de mantequilla
4
Unidad no definida
QUESO FILADELFIA
QUESO FILADELFIA
$ 2.428,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.712
$ 9.712
48101902
Platos y cubiertos de servicio
10
Unidad no definida
CUCHILLOS DESHECHABLES
CUCHILLOS DESHECHABLES
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170
$ 170
14111703
Toallas de papel
4
Unidad no definida
PAQUETES SERVILLETAS
PAQUETES SERVILLETAS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.312
$ 1.312
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad no definida
AZUCAR
AZUCAR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
Total Neto
$ 46.975
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 8.925
TOTAL OC
$ 55.900
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.