Orden de Compra. Nº
5350-563-SE16
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INSUMOS PROGRAMA CAPACITACION
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-563-SE16
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA CAPACITACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
6600,41
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
12
Unidad no definida
AGUA MINERAL 1.5 LTRS
AGUA MINERAL 1.5 LTRS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.568
$ 8.568
48101903
Vasos de servicio
100
Unidad no definida
VASOS DESHECHABLES PLUMAVIT
VASOS DESHECHABLES PLUMAVIT
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.400
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
8
Unidad no definida
LAMINAS JAMON DE PAVO
LAMINAS JAMON DE PAVO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50131801
Queso natural
8
Unidad no definida
LAMINAS QUESO
LAMINAS QUESO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
Unidad no definida
AZUCAR
AZUCAR
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 580
$ 580
50181901
Pan fresco
1
Unidad no definida
BOLSA PAN MOLDE
BOLSA PAN MOLDE
$ 1.975,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.975
$ 1.975
50181903
Galletas simples saladas
12
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS SIN CREMA
GALLETAS SURTIDAS SIN CREMA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.952
$ 5.952
50201709
Café instantáneo
1
Unidad no definida
CAFE 170 GRS
CAFE 170 GRS
$ 2.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.504
$ 2.504
50202304
Jugos y néctar envasados
8
Unidad no definida
NECTAR 1.5 LTRS, LIGTH
NECTAR 1.5 LTRS, LIGTH
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
Total Neto
$ 34.739
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 6.600
TOTAL OC
$ 41.339
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.