Orden de Compra. Nº
5350-565-SE19
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INSUMOS CESFAM ESTACIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-565-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS CESFAM ESTACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
15476,83
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
24-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101903
Vasos de servicio
50
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.700
$ 1.700
48101902
Platos y cubiertos de servicio
50
Unidad
CUCHARAS PLÁSTICAS
CUCHARAS PLÁSTICAS
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.250
$ 1.250
52121602
Servilletas
1
Unidad
PAQUETE DE SERVILLETA
PAQUETE DE SERVILLETA
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 328
$ 328
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
GALLETAS DE AVENA
GALLETAS DE AVENA
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
50202304
Jugos y néctar envasados
6
Unidad
JUGOS LIGHT DE 1,5 LITROS SABORES SURTIDOS
JUGOS LIGHT DE 1,5 LITROS SABORES SURTIDOS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
50
Unidad
YOGURT LIGTH VARIADOS SABORES
YOGURT LIGTH VARIADOS SABORES
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.900
$ 18.900
50202310
Agua mineral
6
Unidad
BOTELLAS DE 1,5 LITROS DE AGUA MINERAL SIN GAS
BOTELLAS DE 1,5 LITROS DE AGUA MINERAL SIN GAS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
50101634
Fruta fresca
4
kilogramo
PLÁTANOS
PLÁTANOS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50101634
Fruta fresca
4
kilogramo
NARANJAS
NARANJAS
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50192110
Nueces o frutos secos
2
kilogramo
NUECES
NUECES
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.848
$ 21.848
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
kilogramo
ALMENDRAS
ALMENDRAS
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
1
kilogramo
MANI SIN SAL
MANI SIN SAL
$ 5.462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.462
$ 5.462
Total Neto
$ 81.457
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.477
TOTAL OC
$ 96.934
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.