Orden de Compra. Nº5350-565-SE19 "INSUMOS CESFAM ESTACIÓN "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-565-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2019
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS CESFAM ESTACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 15476,83
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-07-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio50UnidadVASOS DE PLUMAVIT VASOS DE PLUMAVIT $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
48101902
Platos y cubiertos de servicio50UnidadCUCHARAS PLÁSTICAS CUCHARAS PLÁSTICAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
52121602
Servilletas1UnidadPAQUETE DE SERVILLETAPAQUETE DE SERVILLETA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328 $ 328
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadGALLETAS DE AVENA GALLETAS DE AVENA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGOS LIGHT DE 1,5 LITROS SABORES SURTIDOS JUGOS LIGHT DE 1,5 LITROS SABORES SURTIDOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadYOGURT LIGTH VARIADOS SABORES YOGURT LIGTH VARIADOS SABORES $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900
50202310
Agua mineral6UnidadBOTELLAS DE 1,5 LITROS DE AGUA MINERAL SIN GASBOTELLAS DE 1,5 LITROS DE AGUA MINERAL SIN GAS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
50101634
Fruta fresca4kilogramoPLÁTANOS PLÁTANOS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50101634
Fruta fresca4kilogramoNARANJASNARANJAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50192110
Nueces o frutos secos2kilogramoNUECESNUECES $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.848 $ 21.848
50101717
Semillas o frutos secos pelados1kilogramoALMENDRASALMENDRAS $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara1kilogramoMANI SIN SALMANI SIN SAL $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.462 $ 5.462
Total Neto $ 81.457
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.477
TOTAL OC $ 96.934


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.