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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5350-593-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
10-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-80-L114 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5350-80-L114 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
63612 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TYPEGRAFIC |
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Razón Social |
MAURICIO ANTONIO ALDAY FLORES
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R.U.T. |
11.726.054-2 |
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Sucursal |
TYPEGRAFIC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60101307
| Adhesivos de formas | 2325 | Unidad | STICKERS O ADHESIVOS CON PROCESOS DE RETOQUE INSUMOS PLAN COMUNAL DE PROMOCION 2014 | 20x6 cms |
$ 144,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 334.800
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$ 334.800
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Total Neto
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$ 334.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 63.612
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$ 398.412
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.