Orden de Compra. Nº5350-596-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-34-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-596-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-34-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-34-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 6538,28
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T. 79.996.540-2
Sucursal SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1Unidad no definidaGALON PINTURAGALON PINTURA $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
30161508
Rodillo de papel pintado1Unidad no definidaRODILLORODILLO $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.655 $ 3.655
39121303
Cajas eléctricas1Unidad no definidaCAJA NICHO CHUQUICAJA NICHO CHUQUI $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605 $ 605
39121533
Piezas de interruptor y accesorios1Unidad no definidaNTERRUPTOR ELECTRICONTERRUPTOR ELECTRICO $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941 $ 941
26121634
Cable de cobre1Unidad no definidaEXTENSION ELECTRICA 10 METROSEXTENSION ELECTRICA 10 METROS $ 8.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.639 $ 8.639
24121503
Cajas para empaquetado2Unidad no definidaCAJAS PLASTICAS 27 LITROSCANALETA LEGRAND $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 740 $ 740
30102501
Chapa de aleación ferrosa1Unidad no definidaCHAPA PITONCHAPA PITON $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
Total Neto $ 34.412
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.538
TOTAL OC $ 40.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.