Orden de Compra. Nº
5350-597-SE15
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MATERIALES ESCRITORIO DESDE 5350-3-LE15
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-597-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ESCRITORIO DESDE 5350-3-LE15
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-3-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
22085,6
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111610
Cartulina
100
Unidad no definida
cartulinas de colores ( 25 amarillas, 25 rojas, 25 verde claro,25 naranjas)
cartulinas de colores ( 25 amarillas, 25 rojas, 25 verde claro,25 naranjas)
$ 80,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
14111530
Notas de papel autoadhesivo
20
Unidad no definida
SET BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES
SET BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.600
60123601
Pegamento de purpurina
50
Unidad no definida
PEGAMENTO EN BARRA
PEGAMENTO EN BARRA
$ 285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.250
$ 14.250
44122001
Archivadores de fichas
30
Unidad no definida
SEPARADORES DE OFICIO
SEPARADORES DE OFICIO
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.660
$ 3.660
44122103
Corchetes
20
Unidad no definida
CAJAS DE CORCHETES 26/6
CAJAS DE CORCHETES 26/6
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.760
$ 1.760
44122001
Archivadores de fichas
20
Unidad no definida
LIBRO DE ACTAS
LIBRO DE ACTAS
$ 1.440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.800
$ 28.800
26111701
Baterías recargables
20
Unidad no definida
BATERIAS 9V ALCALINAS
BATERIAS 9V ALCALINAS
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
26111702
Pilas alcalinas
10
Unidad no definida
PILAS CR 2030
PILAS CR 2030
$ 857,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.570
$ 8.570
Total Neto
$ 116.240
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.086
TOTAL OC
$ 138.326
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.