Orden de Compra. Nº
5350-599-SE16
"
INSUMOS PROGRAMA COMUNAL PROMOCION DE SALUD
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-599-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
06-10-2016
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA COMUNAL PROMOCION DE SALUD
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
129743,4
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social
DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T.
96.940.460-5
Sucursal
Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad no definida
TINTA IMPRESORA CZ 104A HP 3545 DESKJET
TINTA IMPRESORA CZ 104A HP 3545 DESKJET
$ 6.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.850
$ 69.850
55121806
Kits de pulseras de identificación de personal o a
1000
Unidad no definida
PORTA CREDENCIALES INCLUYE CREDENCIAL
PORTA CREDENCIALES INCLUYE CREDENCIAL
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.000
$ 75.000
52121604
Mantel de mesa
100
Unidad no definida
MANTELES PLASTICOS ( 50 CLOR BLANCO- 50 DIFERENTES COLORES)
MANTELES PLASTICOS ( 50 CLOR BLANCO- 50 DIFERENTES COLORES)
$ 560,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad no definida
TINTA IMPRESORA HP 675 CN 690A
TINTA IMPRESORA HP 675 CN 690A
$ 11.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.920
$ 111.920
48101907
Jarras de servicio
12
Unidad no definida
JARRA VIDRIO LITRO
JARRA VIDRIO LITRO
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
43201801
Unidades de discos flexibles
10
Unidad no definida
PENDRIVE 16 GB
PENDRIVE 16 GB
$ 4.692,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.920
$ 46.920
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad no definida
TINTA IMPRESORA CZ 103A HP 3545 DESKJET
TINTA IMPRESORA CZ 103A HP 3545 DESKJET
$ 6.985,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.850
$ 69.850
44103105
Cartuchos de tinta
10
Unidad no definida
TINTA IMPRESORA HP 675 CN 691A
TINTA IMPRESORA HP 675 CN 691A
$ 11.192,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 111.920
$ 111.920
56111704
Organizador no modular
4
Unidad no definida
BAUL CON RUEDAS
BAUL CON RUEDAS
$ 15.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.200
$ 62.200
44121506
Sobres estándar
400
Unidad no definida
SOBRES AMERICANOS
SOBRES AMERICANOS
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
44121506
Sobres estándar
400
Unidad no definida
SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO
SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO
$ 56,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.400
$ 22.400
44121506
Sobres estándar
400
Unidad no definida
SOBRES MEDIO OFICIO
SOBRES MEDIO OFICIO
$ 37,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.800
$ 14.800
44121506
Sobres estándar
400
Unidad no definida
SOBRES TAMAÑO CARTA
SOBRES TAMAÑO CARTA
$ 15,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
Total Neto
$ 682.860
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 129.743
TOTAL OC
$ 812.603
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.