Orden de Compra. Nº5350-599-SE16 "INSUMOS PROGRAMA COMUNAL PROMOCION DE SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-599-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-10-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA COMUNAL PROMOCION DE SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 129743,4
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta10Unidad no definidaTINTA IMPRESORA CZ 104A HP 3545 DESKJET TINTA IMPRESORA CZ 104A HP 3545 DESKJET $ 6.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.850 $ 69.850
55121806
Kits de pulseras de identificación de personal o a1000Unidad no definidaPORTA CREDENCIALES INCLUYE CREDENCIALPORTA CREDENCIALES INCLUYE CREDENCIAL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
52121604
Mantel de mesa100Unidad no definidaMANTELES PLASTICOS ( 50 CLOR BLANCO- 50 DIFERENTES COLORES)MANTELES PLASTICOS ( 50 CLOR BLANCO- 50 DIFERENTES COLORES) $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.000 $ 56.000
44103105
Cartuchos de tinta10Unidad no definidaTINTA IMPRESORA HP 675 CN 690ATINTA IMPRESORA HP 675 CN 690A $ 11.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.920 $ 111.920
48101907
Jarras de servicio12Unidad no definidaJARRA VIDRIO LITROJARRA VIDRIO LITRO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
43201801
Unidades de discos flexibles10Unidad no definidaPENDRIVE 16 GBPENDRIVE 16 GB $ 4.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.920 $ 46.920
44103105
Cartuchos de tinta10Unidad no definidaTINTA IMPRESORA CZ 103A HP 3545 DESKJET TINTA IMPRESORA CZ 103A HP 3545 DESKJET $ 6.985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.850 $ 69.850
44103105
Cartuchos de tinta10Unidad no definidaTINTA IMPRESORA HP 675 CN 691ATINTA IMPRESORA HP 675 CN 691A $ 11.192,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.920 $ 111.920
56111704
Organizador no modular4Unidad no definidaBAUL CON RUEDASBAUL CON RUEDAS $ 15.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.200 $ 62.200
44121506
Sobres estándar400Unidad no definidaSOBRES AMERICANOSSOBRES AMERICANOS $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
44121506
Sobres estándar400Unidad no definidaSOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOSOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCO $ 56,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.400 $ 22.400
44121506
Sobres estándar400Unidad no definidaSOBRES MEDIO OFICIOSOBRES MEDIO OFICIO $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800
44121506
Sobres estándar400Unidad no definidaSOBRES TAMAÑO CARTASOBRES TAMAÑO CARTA $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
Total Neto $ 682.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.743
TOTAL OC $ 812.603


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.