Orden de Compra. Nº5350-619-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-619-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-07-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-23-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-23-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 136377,06
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora ManzanoS.A
Razón Social DISTRIBUIDORA MANZANO S A
R.U.T. 96.908.760-k
Sucursal Distribuidora ManzanoS.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes48Unidad no definidaLIQUIDO LIMPIADOR SIMILAR A LISOFORMLIQUIDO LIMPIADOR SIMILAR A LISOFORM $ 1.499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.952 $ 71.952
14111525
Papel multiuso25Unidad no definidaCAJA SERVILLETAS PRE DOBLADAS 250 CORTES CAJA X 18 PAQUETESCAJA SERVILLETAS PRE DOBLADAS 250 CORTES CAJA X 18 PAQUETES $ 19.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 485.200 $ 485.200
47131806
Barniz o ceras de muebles36Unidad no definidaLUSTRAMUEBLESLUSTRAMUEBLES $ 1.199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.164 $ 43.164
14111703
Toallas de papel36UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE TOALLAS EN FRASCO PLASTICO ESTA DEBE INCLUIR CLORO HUMEDAS. INDICAR MARCAS Y PRESENTACIONESTOALLAS DESINFECTANTES MULTIUSO 35U EASY CLEAN VIRUTEX PUEDEN SER CON O SIN DESINFECTANTE PARA BEBE $ 1.776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.936 $ 63.936
47121701
Bolsas de basura100UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA X 10 UNIDADES TAMAÑO CHICA 50 X 70.BOLSA BASURA 50X70 10 UNIDADES BASURINGVIRUTEX BIOROLLO $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
47121701
Bolsas de basura50UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE BOLSA DE BASURA X 10 UNIDADES TAMAÑO MEDIANA 90 X 70.BOLSA DE BASURA 70X90 X 10 UNIDADES, BASURING O VIRUTEX BIOROLLO $ 477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.850 $ 23.850
47131603
Esponjas24UnidadCONVENIO SUMINSISTRO PARA LA ADQUISICION DE ESPONJA ABRASIVA ( ESPONJA/ABRASIVO)ESPONJA LISA VIRUTEX PRO UNIDAD $ 153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.672 $ 3.672
Total Neto $ 717.774
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 136.377
TOTAL OC $ 854.151


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.