Orden de Compra. Nº5350-633-SE23 "CONVENIO TÓNER Y OTROS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-633-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-06-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO TÓNER Y OTROS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-29-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 187 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 63707
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora Garcia Olivares SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA GARCIA OLIVARES SPA
R.U.T. 77.010.707-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora Garcia Olivares SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico50Unidad no definidaBolsa de basura de 100x120Bolsa de basura de 100x120 $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadDetergente liquido similar a Ariel Detergente liquido similar a Ariel $ 9.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
47131502
Paños de limpieza70UnidadPaños para sacudir de algodón, 40cm. x 35cmPaños para sacudir de algodón, 40cm. x 35cm $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
30102521
Hoja de goma de espuma30UnidadGoma eva con glitter color azul, roja, verde, amarilla y gris, 6 de cada color. Goma eva con glitter color azul, roja, verde, amarilla y gris, 6 de cada color. $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
Total Neto $ 335.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.707
TOTAL OC $ 399.007


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.