Orden de Compra. Nº5350-666-SE26 "ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-666-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 04 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 125510,2
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nollos SpA
Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA
R.U.T. 76.854.822-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Nollos SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas60UnidadESPONJASESPONJAS $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadDETERGENTE EN POLVODETERGENTE EN POLVO $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060
47131502
Paños de limpieza60UnidadPaños Amarillos unid- Paño sacudir algodón 30x30 cm $ 348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.880 $ 20.880
47131615
Escobillones24UnidadESCOBILLON CON PALOESCOBILLON CON PALO $ 1.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.472 $ 35.472
47131803
Desinfectantes domésticos120UnidadCloro liquido Botella 1 litrounid- Cloro concentrado 5% 1 kg Arcadia $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.800 $ 163.800
53131624
Toallitas húmedas120UnidadTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES EN FRASCOTOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES EN FRASCO $ 1.974,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.880 $ 236.880
47121806
Escurridor de trapero80UnidadTRAPEROS CON OJALTRAPEROS CON HOJAL $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.800 $ 50.800
51142619
Alcohol aromático de amoniaco96UnidadDESODRANTE AMBIENTAL SPRAYDESODRNTE AMBIENTALES SPRAY $ 1.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.888 $ 129.888
Total Neto $ 660.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.510
TOTAL OC $ 786.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.