Orden de Compra. Nº5350-701-SE16 "INSUMOS PARA CAPACITACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-701-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAPACITACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 7840,16
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo1Unidad no definidaCAFE 170 GRS  $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad no definidaFRASCO DE ENDULZANTE  $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815
48101903
Vasos de servicio50Unidad no definidaVASOS DESECHABLES PLUMAVIT  $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
50181903
Galletas simples saladas20Unidad no definidaGALLETAS SURTIDAS SIN CREMA  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
50101634
Fruta fresca40Unidad no definida40 FRUTAS FRESCAS SURTIDAS (MANZANAS-NARANJAS-PLATANOS-MANDARINAS-PERAS)  $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaNECTAR 1.5 LTRS LIGHT  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
52151704
Cucharas domésticas50Unidad no definidaCUCHARAS DESHECHABLES  $ 26,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
50202310
Agua mineral6Unidad no definidaAGUA MINERAL 500 CC SIN GAS  $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
Total Neto $ 41.264
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.840
TOTAL OC $ 49.104


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.