Orden de Compra. Nº5350-719-SE26 "ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-719-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 224159,72
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
R.U.T. 77.808.773-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura300UnidadBOLSAS DE BASURA DE 100X120BOLSAS DE BASURA DE 100X120 $ 3.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.013.400 $ 1.013.400
47121804
Cubos o baldes para limpieza8UnidadBALDE CON ESCURRIDORBALDE CON ESCURRIDOR $ 4.927,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.416 $ 39.416
53131608
Jabones18UnidadJABON LIQUIDO 5 LITROJABON LIQUIDO 5 LITRO $ 5.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.048 $ 105.048
12162201
Ácido ascórbico6UnidadACIDO MURIATICOACIDO MURIATICO $ 1.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.108 $ 9.108
47131502
Paños de limpieza36UnidadPaños SponggiPAÑO ESPONJA ABSORVENTE 1 UNIDAD TEDDY $ 356,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.816 $ 12.816
Total Neto $ 1.179.788
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 224.160
TOTAL OC $ 1.403.948


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.