|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5350-719-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-03-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5350-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
224159,72 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA
|
|
R.U.T. |
77.808.773-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ADL SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47121701
| Bolsas de basura | 300 | Unidad | BOLSAS DE BASURA DE 100X120 | BOLSAS DE BASURA DE 100X120 |
$ 3.378,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.013.400
|
$ 1.013.400
|
47121804
| Cubos o baldes para limpieza | 8 | Unidad | BALDE CON ESCURRIDOR | BALDE CON ESCURRIDOR |
$ 4.927,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.416
|
$ 39.416
|
53131608
| Jabones | 18 | Unidad | JABON LIQUIDO 5 LITRO | JABON LIQUIDO 5 LITRO |
$ 5.836,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.048
|
$ 105.048
|
12162201
| Ácido ascórbico | 6 | Unidad | ACIDO MURIATICO | ACIDO MURIATICO |
$ 1.518,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 9.108
|
$ 9.108
|
47131502
| Paños de limpieza | 36 | Unidad | Paños Sponggi | PAÑO ESPONJA ABSORVENTE 1 UNIDAD TEDDY |
$ 356,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.816
|
$ 12.816
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.179.788
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 224.160
|
|
$ 1.403.948
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.