Orden de Compra. Nº
5350-720-SE26
"
ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-720-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-5-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 46 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
148492,6
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Nollos SpA
Razón Social
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA NOLLOS SPA
R.U.T.
76.854.822-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Nollos SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53131624
Toallitas húmedas
96
Unidad
TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES EN FRASCO
TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES EN FRASCO
$ 1.974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 189.504
$ 189.504
47121806
Escurridor de trapero
80
Unidad
TRAPEROS CON OJAL
TRAPEROS CON HOJAL
$ 635,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.800
$ 50.800
42132202
Dediles
72
Unidad
GUANTES DOMESTICOS TALLAS S (36) TALLA M (24) TALLA L (12)
GUANTES DOMESTICOS TALLAS S (36) TALLA M (24) TALLA L (12)
$ 581,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.832
$ 41.832
47131603
Esponjas
60
Unidad
ESPONJAS
ESPONJAS
$ 180,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.800
$ 10.800
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
DETERGENTE EN POLVO
DETERGENTE EN POLVO
$ 1.206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.060
$ 12.060
47131502
Paños de limpieza
60
Unidad
Paños Amarillos
unid- Paño sacudir algodón 30x30 cm
$ 348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.880
$ 20.880
47131615
Escobillones
12
Unidad
ESCOBILLON CON PALO
ESCOBILLON CON PALO
$ 1.478,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.736
$ 17.736
47131803
Desinfectantes domésticos
96
Unidad
Cloro liquido Botella 1 litro
unid- Cloro concentrado 5% 1 kg Arcadia
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.040
$ 131.040
12161902
Detergentes surfactantes
96
Unidad
CLORO GEL
CLORO GEL
$ 1.367,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.232
$ 131.232
47131609
Magos para escobas o traperos
8
Unidad
TRAPEROS TIPO AVION PEQUEÑO 50 CM X60CM
TRAPEROS TIPO AVION PEQUEÑO 50 CM X60CM
$ 9.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.240
$ 78.240
51142619
Alcohol aromático de amoniaco
72
Unidad
DESODRANTE AMBIENTAL SPRAY
DESODRNTE AMBIENTALES SPRAY
$ 1.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.416
$ 97.416
Total Neto
$ 781.540
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 148.493
TOTAL OC
$ 930.033
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.