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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5350-721-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA CONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO PAPEL hIGENICO Y SERVILLETAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5350-5-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
48641,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ECOLES SPA |
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Razón Social |
ECOLES SPA
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R.U.T. |
77.087.242-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ECOLES SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | PAQUETES DE 6 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL | PAQUETES DE 6 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO INDUSTRIAL |
$ 8.129,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.290
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$ 81.290
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14111705
| Servilletas de papel | 8 | Unidad | SERVILLETAS PREDOBLADAS O INTERFOLIADA, CAJA DE 18 UNIDADES C/U | CAJA DE 18 UNIDADES CU |
$ 21.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 174.720
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$ 174.720
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Total Neto
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$ 256.010
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 48.642
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$ 304.652
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.