Orden de Compra. Nº5350-759-SE23 "MATERIALES BAQUEDANO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-759-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES BAQUEDANO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-68-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 51 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 8281,72
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MADERAS LA PALMERA
Razón Social SOCIEDAD DE INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DE MATE
R.U.T. 77.050.396-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MADERAS LA PALMERA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23231602
Rodillo de terminación7Unidad no definidaTERMINACION AISPALOL CORNISA E-12TERMINACION AISPALOL CORNISA E-12 $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.056 $ 14.056
86131502
Pintura1Unidad no definidaPIEZA Y FACHADA BLANCA GLPIEZA Y FACHADA BLANCA GL $ 28.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.319 $ 28.319
11101506
Yeso1Unidad no definidaYESO YESO $ 339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339 $ 339
23131507
Tela para lijar2Unidad no definidaLIJA FIERRO 100LIJA FIERRO 100 $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 874 $ 874
Total Neto $ 43.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.282
TOTAL OC $ 51.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.