|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5350-784-AG26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Cancelación solicitada |
|
Fecha de Envío |
14-04-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Compra ágil: 5350-72-COT26, Impresora Departamento de Salud, Encargada de Bodega Farmacia Central |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Cliente hace devolución de la impresora, se mite Nota de crédito. |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
28500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ESSAI |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA ESSAI LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.428.271-k |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ESSAI |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 1 | Unidad | 1 Multifuncional HP Smart Tank 583, se solicita a los proveedores como requisito ofertar el producto requerido, enviar cotización con detalle del producto ofertado e informar plazo real de entrega | |
$ 150.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 150.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 28.500
|
|
$ 178.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.