Orden de Compra. Nº5350-804-SE16 "INSUMOS PARA CAPACITACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-804-SE16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2016
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA CAPACITACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-14-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 2252,26
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio40Unidad no definidaVASOS DESECHABLES PLUMAVITVASOS DESECHABLES PLUMAVIT $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.360 $ 1.360
50101634
Fruta fresca14Unidad no definida FRUTAS FRESCAS SURTIDAS (MANZANAS-NARANJAS-PLATANOS-PERAS) FRUTAS FRESCAS SURTIDAS (MANZANAS-NARANJAS-PLATANOS-PERAS) $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
50181903
Galletas simples saladas6Unidad no definidaGALLETAS SURTIDAS GALLETAS SURTIDAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.976 $ 2.976
50202304
Jugos y néctar envasados3Unidad no definidaNECTAR 1.5 LTRS LIGHTNECTAR 1.5 LTRS LIGHT $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
50202310
Agua mineral2Unidad no definidaAGUA MINERAL 1.5 LITROSAGUA MINERAL 1.5 LITROS $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
Total Neto $ 11.854
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.252
TOTAL OC $ 14.106


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.