Orden de Compra. Nº5350-846-SE26 "ORDEN DE COMPRA 5350-3-LE26, JARDIN INFANTIL GUANTES DE SEDA, MENSULIDAD DESDE 15 AL 31 DEL MES DE MARZO 2026"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-846-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA 5350-3-LE26, JARDIN INFANTIL GUANTES DE SEDA, MENSULIDAD DESDE 15 AL 31 DEL MES DE MARZO 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-3-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 358 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Felipe Alberto
Razón Social SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL GUANTES DE SEDA LTDA.
R.U.T. 76.918.684-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Felipe Alberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222402
Guardería infantil1Unidad MENSULIDAD DESDE 15 AL 31 DEL MES DE MARZO 2026; MISAEL GUERRERO MOROSO, HIJO DE FUNCIONARIA ESTEFANY MOROSO MENSULIDAD DESDE 15 AL 31 DEL MES DE MARZO 2026; MISAEL GUERRERO MOROSO, HIJO DE FUNCIONARIA ESTEFANY MOROSO $ 215.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.339 $ 215.339
30222402
Guardería infantil1Unidad MENSULIDAD DESDE 15 AL 31 DEL MES DE MARZO 2026; ESMERALDA CEDEÑO, HIJA DE FUNCIOANRIA MONICA CARPIO. MENSULIDAD DESDE 15 AL 31 DEL MES DE MARZO 2026; ESMERALDA CEDEÑO, HIJA DE FUNCIOANRIA MONICA CARPIO. $ 215.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.339 $ 215.339
Total Neto $ 430.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 430.678

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.