Orden de Compra. Nº5350-856-SE18 "PINTURA REJA LABORATORIO CLINICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-856-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-09-2018
Nombre de la Orden de Compra PINTURA REJA LABORATORIO CLINICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 10195,97
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T. 79.996.540-2
Sucursal SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura2Unidad no definidaPINTURA NEGRA GALONPINTURA NEGRA GALON $ 19.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.092 $ 39.092
31211904
Brochas4Unidad no definidaBROCHA 1 1/2BROCHA 1 1/2 $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.480 $ 1.480
53102102
Overol y sobretodo para hombre2Unidad no definidaOVEROL PAPELOVEROL PAPEL $ 1.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.882 $ 3.882
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1Unidad no definidaDILUYENTEDILUYENTE $ 6.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.269 $ 6.269
31191501
Papeles de lija10Unidad no definidaLIJASLIJAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
Total Neto $ 53.663
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.196
TOTAL OC $ 63.859


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.