Orden de Compra. Nº
5350-890-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-34-LE17
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-890-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-34-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-34-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
41724,76
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T.
79.996.540-2
Sucursal
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161504
Tornillos para metales
30
Unidad no definida
TORNILLOS VULCANITA 2"
TORNILLOS VULCANITA 2"
$ 13,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390
$ 390
23131507
Tela para lijar
5
Unidad no definida
LIJA 120
LIJA 120
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.470
$ 1.470
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Unidad no definida
GUANTE CABRITILLA
GUANTE CABRITILLA
$ 2.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.194
$ 5.194
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHAS 1 1/2
BROCHAS 1 1/2
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.320
$ 2.320
11121610
Maderas duras
2
Unidad no definida
PLANCHA MELAMINA 2.5 X 1.83 X 15 MM
PLANCHA MELAMINA 2.5 X 1.83 X 15 MM
$ 26.762,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.524
$ 53.524
42151805
Discos de acabado o pulido
10
Unidad no definida
DISCO CORTE 4 1/2
DISCO CORTE 4 1/2
$ 1.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.930
$ 11.930
23171509
Soldadura
2
Unidad no definida
SOLDADURA 6011 3/32
SOLDADURA 6011 3/32
$ 3.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.344
$ 7.344
86131502
Pintura
1
Unidad no definida
GALON PINTURA ANTICORROSIVO GRIS
GALON PINTURA ANTICORROSIVO GRIS
$ 10.908,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.908
$ 10.908
11121604
Madera de coníferas
30
Unidad no definida
TAPACANTO BLANCO
TAPACANTO BLANCO
$ 46,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.380
$ 1.380
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad no definida
PEGAMENTO AGOREX
PEGAMENTO AGOREX
$ 3.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.395
$ 3.395
11101712
Aleación ferrosa
15
Unidad no definida
PERFIL RECTANGULAR 40 X 20 X 1.5 MM
PERFIL RECTANGULAR 40 X 20 X 1.5 MM
$ 6.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.640
$ 92.640
27111720
Llave "T" para grifos
1
Unidad no definida
LLAVE LAVAPLATOS CUELLO CISNE
LLAVE LAVAPLATOS CUELLO CISNE
$ 29.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.109
$ 29.109
Total Neto
$ 219.604
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.725
TOTAL OC
$ 261.329
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.