Orden de Compra. Nº
5350-948-SE18
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MATERIALES REPARACIONES POSTA INCAHUASI
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-948-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES REPARACIONES POSTA INCAHUASI
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
7343,88
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T.
79.996.540-2
Sucursal
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
FITTING COMPLETO
FITTING COMPLETO
$ 6.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.076
$ 13.076
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)
1
Unidad no definida
CODO PCV 110 MM
CODO PCV 110 MM
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.672
$ 1.672
31231308
Tubería de bronce
1
Unidad no definida
KIT INSTALACION BAÑO
KIT INSTALACION BAÑO
$ 5.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.647
$ 5.647
26121634
Cable de cobre
30
Unidad no definida
METROS CABLE ELECTRICO 1,5
METROS CABLE ELECTRICO 1,5
$ 143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.290
$ 4.290
39121202
Canalización eléctrica
3
Unidad no definida
CANALETA LEGRAND
CANALETA LEGRAND
$ 639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.917
$ 1.917
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
2
Unidad no definida
TUBO SILICONA
TUBO SILICONA
$ 1.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.260
$ 3.260
31201517
Cinta para empaquetar
1
Unidad no definida
HUINCHA AISLADORA
HUINCHA AISLADORA
$ 538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 538
$ 538
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
SOLDADURA ESTAÑO
SOLDADURA ESTAÑO
$ 7.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.361
$ 7.361
23171506
Fluido de soldadura
1
Unidad no definida
PASTA SOLDADURA
PASTA SOLDADURA
$ 891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 891
$ 891
Total Neto
$ 38.652
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.344
TOTAL OC
$ 45.996
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.