Orden de Compra. Nº5350-948-SE18 "MATERIALES REPARACIONES POSTA INCAHUASI"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-948-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-10-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES POSTA INCAHUASI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-21-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 7343,88
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T. 79.996.540-2
Sucursal SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaFITTING COMPLETOFITTING COMPLETO $ 6.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.076 $ 13.076
13102030
Cloruro de polivinilo (PVC)1Unidad no definidaCODO PCV 110 MMCODO PCV 110 MM $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.672 $ 1.672
31231308
Tubería de bronce1Unidad no definidaKIT INSTALACION BAÑOKIT INSTALACION BAÑO $ 5.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.647 $ 5.647
26121634
Cable de cobre30Unidad no definidaMETROS CABLE ELECTRICO 1,5 METROS CABLE ELECTRICO 1,5 $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
39121202
Canalización eléctrica3Unidad no definidaCANALETA LEGRANDCANALETA LEGRAND $ 639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.917 $ 1.917
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ2Unidad no definidaTUBO SILICONATUBO SILICONA $ 1.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.260 $ 3.260
31201517
Cinta para empaquetar1Unidad no definidaHUINCHA AISLADORAHUINCHA AISLADORA $ 538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 538 $ 538
23171509
Soldadura1Unidad no definidaSOLDADURA ESTAÑOSOLDADURA ESTAÑO $ 7.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.361 $ 7.361
23171506
Fluido de soldadura1Unidad no definidaPASTA SOLDADURAPASTA SOLDADURA $ 891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891 $ 891
Total Neto $ 38.652
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.344
TOTAL OC $ 45.996


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.