Orden de Compra. Nº5350-963-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-102-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5350-963-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-10-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5350-102-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5350-102-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 9150,02
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Seguel Limitada
Razón Social DISTRIBUIDORA SEGUEL LTDA
R.U.T. 96.940.460-5
Sucursal Distribuidora Seguel Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina12Unidad no definidaPLIEGOS CARTULINA ( AMARILLO-ROJO-VERDE-ROSADO)PLIEGOS CARTULINA ( AMARILLO-ROJO-VERDE-ROSADO) $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.128 $ 1.128
86131502
Pintura6Unidad no definidaPINTURA GENERO 03 CADA CLOLOR ( VERDE-AZUL)PINTURA GENERO 03 CADA CLOLOR ( VERDE-AZUL) $ 2.860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.160 $ 17.160
60121236
Pinceles5Unidad no definidaPINCEL N° 20PINCEL N° 20 $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250
25132002
Globos de aire caliente6Unidad no definidaBOLSA GLOBOS X 50 UNIDADES 2 BOLSA DE CADA UN COLOR ( ROSADO NARANJO-VERDE)BOLSA GLOBOS X 50 UNIDADES 2 BOLSA DE CADA UN COLOR ( ROSADO NARANJO-VERDE) $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
11121803
Lino2Unidad no definidaMETROS GENERO X 1,60 ANCHO GENERO CREA BLANCAMETROS GENERO X 1,60 ANCHO GENERO CREA BLANCA $ 2.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.920 $ 4.920
Total Neto $ 48.158
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.150
TOTAL OC $ 57.308


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.