Orden de Compra. Nº
5350-976-SE19
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INSUMOS PROGRAMA SALUD RURAL
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5350-976-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-10-2019
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS PROGRAMA SALUD RURAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5350-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO DE SALUD MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
19486,59
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced Esquina Talca N°1455 - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
120
Unidad no definida
AGUA MINERAL 500 CC
AGUA MINERAL 500 CC
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.480
$ 60.480
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad no definida
JUGOS LITRO PIÑA-NARANJA-FRUTILLA-FRUTOS ROJOS-KIWI
JUGOS LITRO PIÑA-NARANJA-FRUTILLA-FRUTOS ROJOS-KIWI
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
50101717
Semillas o frutos secos pelados
1
Unidad no definida
KILOS ALMENDRAS
KILOS ALMENDRAS
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
50192110
Nueces o frutos secos
1
Unidad no definida
KILOS NUECES
KILOS NUECES
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
50101634
Fruta fresca
1
Unidad no definida
BOLSA 1/2 KILO PASAS
BOLSA 1/2 KILO PASAS
$ 1.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
50131606
Huevos frescos
12
Unidad no definida
UNIDADES HUEVOS
UNIDADES HUEVOS
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
50101634
Fruta fresca
2
Unidad no definida
KILOS FRUTA FRESCA
KILOS FRUTA FRESCA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASOS DEGUSTACION
VASOS DEGUSTACION
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.500
$ 2.500
14111705
Servilletas de papel
5
Unidad no definida
PAQUETES SERVILLETAS
PAQUETES SERVILLETAS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.640
$ 1.640
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
50
Unidad no definida
VASOS DESHECHABLES PLASTICOS
VASOS DESHECHABLES PLASTICOS
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
52152006
Bandejas o fuentes domésticas
5
Unidad no definida
BANDEJAS DE CARTON CUADRADAS CON BLONDA
BANDEJAS DE CARTON CUADRADAS CON BLONDA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.480
$ 2.480
Total Neto
$ 102.561
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.487
TOTAL OC
$ 122.048
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.