Orden de Compra. Nº
5351-1367-SE15
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ESC. F-56 -ART. DE MANUALIDADES -SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5351-1367-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
11-09-2015
Nombre de la Orden de Compra
ESC. F-56 -ART. DE MANUALIDADES -SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5351-45-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced N°1031
Comuna
Vallenar
Impuesto
22049,538
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced N°1031
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
BAZAR LOLITA
Razón Social
YELISA RIVERA CORTES
R.U.T.
5.011.999-8
Sucursal
BAZAR LOLITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
55121706
Banderas
50
Unidad
ROLLO BANDERAS
ROLLO BANDERAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.705
60124102
Productos de artesanía multicultural
30
Unidad
PALOS DE HELADOS DE COLORES
PALOS DE HELADOS DE COLORES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
14111525
Papel multiuso
300
Unidad
PAPEL VOLANTIN
PAPEL VOLANTIN
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.606
11151510
Fibras vegetales
15
Unidad
PITA ALGODON
PITA ALGODON
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
14111610
Cartulina
250
Unidad
CARTULINAS COLORES
CARTULINAS COLOR
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.500
$ 31.513
53141501
Alfileres rectos
25
Unidad
CAJA ALFILERES
CAJA ALFILERES
$ 151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.775
$ 3.782
44122107
Grapas
25
Unidad
GRAPAS 530-6
GRAPAS 530-6
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.807
60121148
Papel lustre
25
Unidad
PAPEL LUSTRE METALICO
PAPEL LUSTRE METALICO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
53141507
Broches
20
Unidad
CAJAS DE BROCHES
CAJAS DE BROCHES
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.100
$ 13.109
Total Neto
$ 116.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.050
TOTAL OC
$ 138.100
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.