Orden de Compra. Nº5351-1367-SE15 "ESC. F-56 -ART. DE MANUALIDADES -SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5351-1367-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-09-2015
Nombre de la Orden de Compra ESC. F-56 -ART. DE MANUALIDADES -SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5351-45-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced N°1031
Comuna Vallenar
Impuesto 22049,538
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZAR LOLITA
Razón Social YELISA RIVERA CORTES
R.U.T. 5.011.999-8
Sucursal BAZAR LOLITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121706
Banderas50UnidadROLLO BANDERASROLLO BANDERAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.705
60124102
Productos de artesanía multicultural30UnidadPALOS DE HELADOS DE COLORESPALOS DE HELADOS DE COLORES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
14111525
Papel multiuso300UnidadPAPEL VOLANTINPAPEL VOLANTIN $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.606
11151510
Fibras vegetales15UnidadPITA ALGODONPITA ALGODON $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563
14111610
Cartulina250UnidadCARTULINAS COLORESCARTULINAS COLOR $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.513
53141501
Alfileres rectos25UnidadCAJA ALFILERESCAJA ALFILERES $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775 $ 3.782
44122107
Grapas25UnidadGRAPAS 530-6GRAPAS 530-6 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.807
60121148
Papel lustre25UnidadPAPEL LUSTRE METALICOPAPEL LUSTRE METALICO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
53141507
Broches20UnidadCAJAS DE BROCHESCAJAS DE BROCHES $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.109
Total Neto $ 116.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.050
TOTAL OC $ 138.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.