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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5351-1571-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
14-07-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEJORAMIENTO SISTEMA DRENAJE JUSTINO LEIVA A. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5351-25-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SERRANO nº 913 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
SERRANO Nº 913 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
266000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SERRANO Nº 913 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Fernando Andres |
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Razón Social |
Fernando Rojas Vega
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R.U.T. |
13.531.753-5 |
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Sucursal |
Fernando Andres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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54101706
| Materiales plásticos maleables a baja temperatura | 1 | Unidad no definida | MATERIALES:
* TAPA DE HORMIGÓN
* MATERIALES REPARACIÓN
* 15 M3 BOLONES
* CARPETA AHDP
* EXCAVACION | MATERIALES:
* TAPA DE HORMIGÓN
* MATERIALES REPARACIÓN
* 15 M3 BOLONES
* CARPETA AHDP
* EXCAVACION |
$ 600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 600.000
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$ 600.000
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30201706
| Baños portátiles | 1 | Metro Cúbico | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, ESCUELA JUSTINO LEIVA AMOR, CAMINO PUBLICO VIA ALTO DEL CARMEN, KM 13, CHAÑAR BLANCO. MINIMO 8 MTS3, | SERVICIO DE LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, ESCUELA JUSTINO LEIVA AMOR, CAMINO PUBLICO VIA ALTO DEL CARMEN, KM 13, CHAÑAR BLANCO. MINIMO 8 MTS3, |
$ 800.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.000
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$ 800.000
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Total Neto
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$ 1.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 266.000
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$ 1.666.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.