|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5351-1682-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
15-11-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TONER REMUNERACIONES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
5351-50-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Santiago N° 481 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
|
|
R.U.T. |
69.030.500-3 |
|
Dirección de Facturación |
Calle Santiago N° 481 |
|
Comuna |
Vallenar
|
|
Impuesto |
22610 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Calle Santiago N° 481 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-11-2014 |
|
|
|
Proveedor |
Servip |
|
Razón Social |
MARIA TERESA ROCO SEGOVIA
|
|
R.U.T. |
12.619.146-4 |
|
Sucursal |
Servip |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 1 | Unidad | TONER PARA IMPRESORA HP (90 A NEGRO) | TONER HP 90 A
Original |
$ 119.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 119.000
|
$ 119.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 119.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 22.610
|
|
$ 141.610
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.