Orden de Compra. Nº
5351-1922-SE14
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INSUMOS ESC F-92
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5351-1922-SE14
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
09-12-2014
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS ESC F-92
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5351-48-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Santiago N° 481
Comuna
Vallenar
Impuesto
46939,519
Dirección de Envío de la Factura
Calle Santiago N° 481
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
11-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
21
Unidad no definida
BEBIDAS DE 3 LTS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.820
$ 29.823
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Unidad no definida
NECTAR 1.5 LTS
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
AGUA MINERAL 1.5
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.882
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
20
Unidad no definida
BOLSA GRANDE DE PAPAS FRITAS
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.700
$ 43.697
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
20
Unidad no definida
BOLSA DE RAMITAS
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.893
50192109
Papas fritas o galletas tostadas
20
Unidad no definida
Galletas crakelet
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.560
$ 6.555
48101902
Platos y cubiertos de servicio
220
Unidad no definida
PLATOS PLASTICOS
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.000
$ 11.092
48101903
Vasos de servicio
200
Unidad no definida
VASOS PLASTICOS
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.800
$ 6.722
48101902
Platos y cubiertos de servicio
200
Unidad no definida
TENEDORES PLASTICOS
$ 17,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.400
$ 3.360
60122503
Bandejas o placas de papel
20
Unidad no definida
BANDEJAS
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.560
$ 7.563
52121602
Servilletas
10
Unidad no definida
SERVILLETAS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.280
$ 3.277
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad no definida
GALLETAS SURTIDAS
$ 487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.740
$ 9.748
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad no definida
TORTA 40 PERSONAS
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.830
$ 79.832
Total Neto
$ 247.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 46.940
TOTAL OC
$ 293.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.