Orden de Compra. Nº5351-2005-SE15 "COLACIONES ESCUELA E-58, SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5351-2005-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-11-2015
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUELA E-58, SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5351-48-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced N°1031
Comuna Vallenar
Impuesto 83724,526
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas50Unidad no definida BEBIDAS 3 LTS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.000 $ 71.010
50101634
Fruta fresca280Unidad no definida FRUTAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.822
50181901
Pan fresco280Unidad no definida SANDWICH QUESO JAMON $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.360 $ 129.410
14111703
Toallas de papel12Unidad no definida TOALLA MEGA ROLLO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos140Unidad no definida VASOS PLASTICOS DESECHABLES. $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.760 $ 4.708
50131701
Leche o productos de mantequilla140Unidad no definida YOGURT 1+1 CEREL $ 429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.060 $ 60.000
50131701
Leche o productos de mantequilla280Unidad no definida BARRA CEREAL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.280 $ 35.294
50131702
Productos de mantequilla o leche en conserva140Unidad no definida PQTE. GALLETAS KUKY $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.440 $ 69.411
Total Neto $ 440.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.725
TOTAL OC $ 524.380


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.