Orden de Compra. Nº5351-2193-SE15 "ESC. E-75 - GALVANOS -SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5351-2193-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 01-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ESC. E-75 - GALVANOS -SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5351-46-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced N°1031
Comuna Vallenar
Impuesto 10293,516
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 04-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor garyto
Razón Social GARY ORLANDO PIZARRO PASTEN
R.U.T. 6.453.179-4
Sucursal garyto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101704
Galvanos3UnidadGALVANOS MEDIANOSGALVANOS MEDIANOS $ 10.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.748 $ 32.748
49101704
Galvanos3UnidadGRABADO DE GALVANOSGRABADO DE GALVANOS $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.428
Total Neto $ 54.176
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.294
TOTAL OC $ 64.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.