Orden de Compra. Nº5351-2205-SE15 "MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA D-53"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5351-2205-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA D-53
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5351-18-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital
Comuna Vallenar
Impuesto 12611,8483385
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T. 79.996.540-2
Sucursal SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121603
Troncos15Unidad PINO TINGLADO DE 3/4 X5 $ 1.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.965 $ 25.966
11121603
Troncos8Unidad PINO DE 1X2 BV $ 613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.904 $ 4.908
11121603
Troncos12Unidad PINOS DE 2X2 BV $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.032 $ 16.034
23171510
Alambre soldador2Unidad KILO DE ALAMBRE NEGRO DE 18 $ 874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.748 $ 1.748
31162006
Clavos de alambre0,5Unidad CLAVO DE 3" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504 $ 504
31162006
Clavos de alambre1Unidad KILO DE CLAVO DE 3" $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
31211904
Brochas3Unidad BROCHAS DE 3" $ 2.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.453 $ 6.454
86131502
Pintura1Unidad LITRO DE ESMALTE COLOR VERDE $ 4.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.882 $ 4.882
86131502
Pintura1Unidad LITRO DE ESMALTE COLOR CAFE $ 4.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.882 $ 4.882
Total Neto $ 66.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.612
TOTAL OC $ 78.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.