Orden de Compra. Nº
5351-2205-SE15
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MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA D-53
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5351-2205-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-11-2015
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA ESCUELA D-53
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5351-18-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital
Comuna
Vallenar
Impuesto
12611,8483385
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
30-11-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Razón Social
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
R.U.T.
79.996.540-2
Sucursal
SOC COMERCIALIZ DE MATERIALES CONSTRUCCION Y MADER
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121603
Troncos
15
Unidad
PINO TINGLADO DE 3/4 X5
$ 1.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.965
$ 25.966
11121603
Troncos
8
Unidad
PINO DE 1X2 BV
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.904
$ 4.908
11121603
Troncos
12
Unidad
PINOS DE 2X2 BV
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.032
$ 16.034
23171510
Alambre soldador
2
Unidad
KILO DE ALAMBRE NEGRO DE 18
$ 874,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.748
$ 1.748
31162006
Clavos de alambre
0,5
Unidad
CLAVO DE 3"
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 504
$ 504
31162006
Clavos de alambre
1
Unidad
KILO DE CLAVO DE 3"
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHAS DE 3"
$ 2.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.453
$ 6.454
86131502
Pintura
1
Unidad
LITRO DE ESMALTE COLOR VERDE
$ 4.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.882
$ 4.882
86131502
Pintura
1
Unidad
LITRO DE ESMALTE COLOR CAFE
$ 4.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.882
$ 4.882
Total Neto
$ 66.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 12.612
TOTAL OC
$ 78.990
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.