Orden de Compra. Nº5351-2234-SE15 "ESC. F-56 - ART. LIBRERIA - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5351-2234-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 02-12-2015
Nombre de la Orden de Compra ESC. F-56 - ART. LIBRERIA - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced N°1031
Comuna Vallenar
Impuesto 19894,14
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-12-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BAZAR LOLITA
Razón Social YELISA RIVERA CORTES
R.U.T. 5.011.999-8
Sucursal BAZAR LOLITA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos20UnidadCAJA DE ALFILERESCAJA DE ALFILERES $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060
14111525
Papel multiuso60Unidad30 ROLLOS CORDON PAPEL CAFE 30 ROLLOS CORDON PAPEL VERDE30 ROLLOS CORDON PAPEL CAFE 30 ROLLOS CORDON PAPEL VERDE $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.260 $ 34.260
60123001
Figuras de goma Eva20UnidadGOMA EVA DORADAGOMA EVA DORADA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.840 $ 21.840
60123001
Figuras de goma Eva20UnidadGOMA EVA BLANCAGOMA EVA BLANCA $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.086
14111610
Cartulina40Unidad20 CARTULINA DORADAS 20 CARTULINA PLATEADAS20 CARTULINA DORADAS 20 CARTULINA PLATEADAS $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.800 $ 15.800
14111610
Cartulina20UnidadCARTULINA NEGRA ESPAÑOLACARTULINA NEGRA ESPAÑOLA $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060
14111610
Cartulina100UnidadCARTULINAS VARIOS COLORESCARTULINAS VARIOS COLORES $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
Total Neto $ 104.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.894
TOTAL OC $ 124.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.