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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5351-2365-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP, LICEO JOSE SANTOS OSSA SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Santiago N° 481 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Santiago N° 481 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
104,7147 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Santiago N° 481 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-11-2016 |
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Proveedor |
Notebookcenter |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LIMITADA
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R.U.T. |
76.525.840-5 |
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Sucursal |
Notebookcenter |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212105 2239-5-lp14
| Impresoras de láser | 2 | | (1009118) IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO 400 M401DNE UNIDAD 1028118 | (1009118) IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO 400 M401DNE UNIDAD; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $8,19 |
US$ 281,19
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 562,38
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US$ 562,38
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Total Neto
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US$ 562,38
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Descuento
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US$ 11,25
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 104,71
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 655,84
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.