Orden de Compra. Nº
5351-2380-SE16
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ESC. D-71 - COLACIONES - SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5351-2380-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
10-11-2016
Nombre de la Orden de Compra
ESC. D-71 - COLACIONES - SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5351-1-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced N°1031
Comuna
Vallenar
Impuesto
11869,49
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced N°1031
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 984
$ 984
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
80
Unidad
LAMINAS JAMON
LAMINAS DE JAMON
$ 101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.080
$ 8.080
50131801
Queso natural
80
Unidad
LAMINAS DE QUESO
LAMINAS DE QUESO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50161510
Sacarina o sucralosa
1
Unidad
ENDULZANTE
ENDULZANTE
$ 2.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.849
$ 2.849
50181901
Pan fresco
80
Unidad
PAN FRESCO (40 PARA EL VIERNES Y 40 PARA EL SABADO)
PAN FRESCO (40 PARA EL VIERNES Y 40 PARA EL SABADO)
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.720
$ 8.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS OBLEA
GALLETAS OBLEA
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
52151502
Platos desechables domésticos
40
Unidad
CUCHARAS DESECHABLES
CUCHARAS DESECHABLES
$ 29,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
52151502
Platos desechables domésticos
80
Unidad
VASOS DE PLUMAVIT
VASOS DE PLUMAVIT
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.720
$ 2.720
50201706
Café
1
Unidad
CAFE
NESCAFE 170G
$ 3.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.605
$ 3.605
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad
CAJA DE TE EN BOLSITA (100)
CAJA DE TE PREMIUM EN BOLSITA (100)
$ 2.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.933
$ 2.933
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Unidad
JUGOS DE LITRO
JUGOS DE LITRO
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.140
$ 7.140
Total Neto
$ 62.471
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 11.869
TOTAL OC
$ 74.340
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.