Orden de Compra. Nº5351-2380-SE16 "ESC. D-71 - COLACIONES - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5351-2380-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2016
Nombre de la Orden de Compra ESC. D-71 - COLACIONES - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5351-1-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced N°1031
Comuna Vallenar
Impuesto 11869,49
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-11-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel3UnidadSERVILLETASSERVILLETAS $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 984
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas80UnidadLAMINAS JAMON LAMINAS DE JAMON $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.080 $ 8.080
50131801
Queso natural80UnidadLAMINAS DE QUESO LAMINAS DE QUESO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
50161510
Sacarina o sucralosa1UnidadENDULZANTEENDULZANTE $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849
50181901
Pan fresco80UnidadPAN FRESCO (40 PARA EL VIERNES Y 40 PARA EL SABADO)PAN FRESCO (40 PARA EL VIERNES Y 40 PARA EL SABADO) $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.720 $ 8.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETAS OBLEAGALLETAS OBLEA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
52151502
Platos desechables domésticos40UnidadCUCHARAS DESECHABLESCUCHARAS DESECHABLES $ 29,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
52151502
Platos desechables domésticos80UnidadVASOS DE PLUMAVITVASOS DE PLUMAVIT $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
50201706
Café1UnidadCAFENESCAFE 170G $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605
50201713
Bolsitas de te1UnidadCAJA DE TE EN BOLSITA (100)CAJA DE TE PREMIUM EN BOLSITA (100) $ 2.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.933 $ 2.933
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGOS DE LITROJUGOS DE LITRO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
Total Neto $ 62.471
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.869
TOTAL OC $ 74.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.