Orden de Compra. Nº5351-2808-SE16 "ESC. G-74 - COLACIONES -SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5351-2808-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2016
Nombre de la Orden de Compra ESC. G-74 - COLACIONES -SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5351-1-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced N°1031
Comuna Vallenar
Impuesto 14957,275
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel3UnidadROLLOS DE TOALLA DE PAPELROLLOS DE TOALLA DE PAPEL $ 749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.247 $ 2.247
50101634
Fruta fresca75Unidad50 PLATANOS 25 MANZANAS50 PLATANOS 25 MANZANAS $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.750 $ 15.780
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas50UnidadLAMINAS JAMON SANWLAMINAS DE JAMON SANW $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
50131701
Leche o productos de mantequilla25UnidadLECHE 200 MLLECHE 200 ML FRUTILLA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
50131801
Queso natural50UnidadLAMINAS DE QUESO LAMINAS DE QUESO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.511
50181901
Pan fresco50UnidadPAN FRESCOPAN FRESCO $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.450 $ 5.450
50192303
Postres, helados o yogurt congelado50UnidadYOGURT BATIDOYOGURT BATIDO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
50202301
Agua4UnidadBIDONES DE AGUA DE 6 LTSBIDONES DE AGUA DE 6 LTS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.680 $ 5.680
50202310
Agua mineral25UnidadBOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 1.6LTBOTELLAS DE AGUA MINERAL 1.6LT $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.850 $ 17.855
Total Neto $ 78.722
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.957
TOTAL OC $ 93.679


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.