Orden de Compra. Nº
5351-2808-SE16
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ESC. G-74 - COLACIONES -SEP
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5351-2808-SE16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
ESC. G-74 - COLACIONES -SEP
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5351-1-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T.
69.030.500-3
Dirección de Facturación
Calle Merced N°1031
Comuna
Vallenar
Impuesto
14957,275
Dirección de Envío de la Factura
Calle Merced N°1031
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social
HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T.
6.782.459-8
Sucursal
SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
3
Unidad
ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL
ROLLOS DE TOALLA DE PAPEL
$ 749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.247
$ 2.247
50101634
Fruta fresca
75
Unidad
50 PLATANOS 25 MANZANAS
50 PLATANOS 25 MANZANAS
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.750
$ 15.780
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
50
Unidad
LAMINAS JAMON SANW
LAMINAS DE JAMON SANW
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.450
$ 5.450
50131701
Leche o productos de mantequilla
25
Unidad
LECHE 200 ML
LECHE 200 ML FRUTILLA
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.350
$ 7.350
50131801
Queso natural
50
Unidad
LAMINAS DE QUESO
LAMINAS DE QUESO
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.511
50181901
Pan fresco
50
Unidad
PAN FRESCO
PAN FRESCO
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.450
$ 5.450
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
50
Unidad
YOGURT BATIDO
YOGURT BATIDO
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
50202301
Agua
4
Unidad
BIDONES DE AGUA DE 6 LTS
BIDONES DE AGUA DE 6 LTS
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.680
50202310
Agua mineral
25
Unidad
BOTELLAS DE AGUA MINERAL DE 1.6LT
BOTELLAS DE AGUA MINERAL 1.6LT
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.850
$ 17.855
Total Neto
$ 78.722
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.957
TOTAL OC
$ 93.679
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.