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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5351-3250-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPLEMENTOS DEPORTIVOS LICEO PTM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5351-5-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
SERRANO nº 913 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
162002,941134 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Merced esquina Talca - Ex Hospital |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-11-2017 |
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Proveedor |
garyto |
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Razón Social |
GARY ORLANDO PIZARRO PASTEN
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R.U.T. |
6.453.179-4 |
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Sucursal |
garyto |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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49211806
| Tienda de deporte | 1 | Unidad | | EQUIPO DE BASQUETBOL VARON |
$ 415.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 415.025
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$ 415.025
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49211806
| Tienda de deporte | 1 | Unidad | | EQUIPO DE BASQUETBOL VARON |
$ 404.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 404.941
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$ 404.941
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49211806
| Tienda de deporte | 1 | Unidad | | POLERA DE ENTRENAMIENTO |
$ 7.555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.555
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$ 7.555
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49211806
| Tienda de deporte | 1 | Unidad Internacional | | BOLSO PORTA EQUIPOS |
$ 25.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.126
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$ 25.126
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Total Neto
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$ 852.647
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 162.003
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$ 1.014.650
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.