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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5351-829-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TINTAS, TONER LICEO A -7 , SEP |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5351-12-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle Santiago N° 481 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
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R.U.T. |
69.030.500-3 |
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Dirección de Facturación |
Calle Santiago N° 481 |
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Comuna |
Vallenar
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Impuesto |
317794 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Santiago N° 481 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
08-06-2016 |
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Proveedor |
Servip |
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Razón Social |
MARIA TERESA ROCO SEGOVIA
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R.U.T. |
12.619.146-4 |
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Sucursal |
Servip |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 25 | Unidad no definida | | TONER HP 85 A |
$ 58.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.450.000
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$ 1.450.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad no definida | | TINTA CANON 1300 PG 41 |
$ 16.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.000
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$ 33.000
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44103105
| Cartuchos de tinta | 6 | Unidad no definida | | TONER RICOH AFICIO MO 201 |
$ 31.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 189.600
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$ 189.600
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Total Neto
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$ 1.672.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 317.794
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$ 1.990.394
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.