Orden de Compra. Nº5351-953-SE12 "MATERIAL ESCUELA E-75 SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5351-953-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ESCUELA E-75 SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5351-64-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra SERRANO nº 913
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación SERRANO Nº 913
Comuna Vallenar
Impuesto 48869,9
Dirección de Envío de la Factura SERRANO Nº 913
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-09-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.559.400-4
Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras17Unidad no definida TERCIADO RANURADO 12MM $ 15.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 257.210 $ 257.210
Total Neto $ 257.210
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.870
TOTAL OC $ 306.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.