Orden de Compra. Nº5351-986-SE15 "COLACION JARDIN PABLO NERUDA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5351-986-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-07-2015
Nombre de la Orden de Compra COLACION JARDIN PABLO NERUDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5351-48-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Unidad de Compra Calle Santiago N° 481
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR
R.U.T. 69.030.500-3
Dirección de Facturación Calle Merced N°1031
Comuna Vallenar
Impuesto 17221,3462620659
Dirección de Envío de la Factura Calle Merced N°1031
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Razón Social HUMBERTO DOMINGO GAJARDO CAMPUSANO
R.U.T. 6.782.459-8
Sucursal SUPERMERCADO SANTA BIANCA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos53BolsaBOLSAS DE CONFITES SURTIDASBOLSAS DE CONFITES SURTIDAS $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.520 $ 44.538
50202311
Bebidas3BotellaBEBIDAS DE 3 LTS C/U SURTIDASBEBIDAS DE 3 LTS C/U SURTIDAS $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.261
50202304
Jugos y néctar envasados6BotellaJUGOS NECTAR 1.5 LTS SURTIDOSJUGOS NECTAR 1.5 LTS SURTIDOS $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
48101903
Vasos de servicio53UnidadVASOS PLASTICOSVASOS PLASTICOS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.802 $ 1.782
48101902
Platos y cubiertos de servicio53UnidadPLATOS DE CARTONPLATOS DE CARTON $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.551 $ 3.563
52151704
Cucharas domésticas53UnidadCUCHARAS PLASTICASCUCHARAS PLASTICAS $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.325 $ 1.336
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTORTAS PARA 30 PERSONAS C/UTORTAS PARA 30 PERSONAS C/U $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.891
14111705
Servilletas de papel6PaquetePAQUETES DE SERVILLETAS 50 UND C/UPAQUETES DE SERVILLETAS 50 UND C/U $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.966
Total Neto $ 90.639
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.221
TOTAL OC $ 107.860


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.