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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5353-34-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 5353-2-L111 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5353-2-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
LICEO DOMINGO ORTIZ DE ROZAS |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
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R.U.T. |
69.041.200-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
CONSTITUCION Nº 24 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
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R.U.T. |
69.041.200-4 |
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Dirección de Facturación |
CONSTITUCION Nº 24 |
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Comuna |
Illapel
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Impuesto |
324558 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CONSTITUCION Nº 24 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TAMARUGAL S.A |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S A
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R.U.T. |
99.583.830-3 |
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Sucursal |
TAMARUGAL S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30102212
| Plancha de cinc | 78 | Plancha | PLANCHAS DE ZINC ACANALADA O EN V, PREPINTADA COLOR BERMELLON DE 0.85X3.66X0.50 MM DE ESPESOR | PLANCHAS DE ZINC ACANALADA O EN V, PREPINTADA COLOR BERMELLON DE 0.85X3.66X0.50 MM DE ESPESOR |
$ 21.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.708.200
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$ 1.708.200
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Total Neto
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$ 1.708.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 324.558
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$ 2.032.758
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.