Orden de Compra. Nº5353-4-SE17 "MATERIALES PARA GALERIAS "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5353-4-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA GALERIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3512-35-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T. 69.041.200-4
Dirección de Facturación CONSTITUCION Nº 24
Comuna Illapel
Impuesto 129587,79
Dirección de Envío de la Factura CONSTITUCION Nº 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T. 88.416.800-7
Sucursal SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas2GalónAGUARRAS MINERAL X 5 LT QUÍMICA UNIVERSAL AGUARRAS MINERAL X 5 LT QUÍMICA UNIVERSAL $ 5.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910
15121803
Antioxidantes3GalónANTICORROSIVO NEGRO GALÓN TRICOLOR ANTICORROSIVO NEGRO GALÓN TRICOLOR $ 12.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.260 $ 37.260
31162201
Remaches ciegos5CajaREMACHE CIEGO DOM AS M4 8X30 AMERICAN REMACHE CIEGO DOM AS M4 8X30 AMERICAN $ 3.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.170 $ 15.170
30102304
Perfiles de acero40UnidadPERFIL CUADRADO 40X40X2 MM CINTACPERFIL CUADRADO 40X40X2 MM CINTAC $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 366.400 $ 366.400
31211904
Brochas6UnidadBROCHA POLIESTER 2,5" MANGO MADERA URO IPT BROCHA POLIESTER 2,5" MANGO MADERA URO IPT $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.276
11121604
Madera de coníferas30UnidadPINO CEPILLADO 1X8X 3.2 MTS. ARAUCOPINO CEPILLADO 1X8X 3.2 MTS. ARAUCO $ 4.399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.970 $ 131.970
23171509
Soldadura15kilogramoELECTRODO 6011 3/32 P/AZUL 1 KG INDURAELECTRODO 6011 3/32 P/AZUL 1 KG INDURA $ 3.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.955 $ 53.955
30102304
Perfiles de acero10TiraPERFIL RECTANGULAR 40X20X2MM CINTACPERFIL RECTANGULAR 40X20X2MM CINTAC $ 6.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100
Total Neto $ 682.041
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.588
TOTAL OC $ 811.629


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.