Orden de Compra. Nº
5353-46-SE17
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MATERIALES VARIOS DE REPARACIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5353-46-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-09-2017
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES VARIOS DE REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3512-35-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Unidad de Compra
CONSTITUCION 24
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
R.U.T.
69.041.200-4
Dirección de Facturación
CONSTITUCION Nº 24
Comuna
Illapel
Impuesto
51037,04
Dirección de Envío de la Factura
CONSTITUCION Nº 24
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Razón Social
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
R.U.T.
88.416.800-7
Sucursal
SOC COMERCIAL LOS NARANJOS LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
1
Caja
TOR. DRYM MAD. FO CEM. N°6 X 2 CRS AMERICAN
TOR. DRYM MAD. FO CEM. N°6 X 2 CRS AMERICAN
$ 1.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.113
$ 1.113
46171505
Llaves
10
Unidad
AS1188 MONOMANDO LAVAT BR CR CATALUÑA MIXA 1PT
AS1188 MONOMANDO LAVAT BR CR CATALUÑA MIXA 1PT
$ 8.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.630
$ 85.630
39111810
Interruptor de lámpara
3
Unidad
INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/12 GEN. BCO. MARIS.
INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/12 GEN. BCO. MARIS.
$ 891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.673
$ 2.673
39111810
Interruptor de lámpara
4
Unidad
INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/15 GEN. BCO. MARIS.
INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/15 GEN. BCO. MARIS.
$ 1.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.908
$ 4.908
39111810
Interruptor de lámpara
3
Unidad
INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/32 GEN. BCO. MARIS.
INTERRUPTOR EMBUTIDO 9/32 GEN. BCO. MARIS.
$ 1.832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.496
$ 5.496
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO DOBLE 10A GEN. BCO. MARIS.
ENCHUFE EMBUTIDO DOBLE 10A GEN. BCO. MARIS.
$ 1.315,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.150
$ 13.150
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE 10A GEN. BCO. MARIS.
ENCHUFE EMBUTIDO TRIPLE 10A GEN. BCO. MARIS.
$ 1.882,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.820
$ 18.820
39121402
Enchufes eléctricos
10
Unidad
ENCHUFE EMBUTIDO SIMPLE 10A GEN. BCO. MARIS.
ENCHUFE EMBUTIDO SIMPLE 10A GEN. BCO. MARIS.
$ 815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.150
$ 8.150
46171501
Candados
10
Unidad
CERRADURA SOB. OISTER 110 GRIS BLISTER ODIS
CERRADURA SOB. OISTER 110 GRIS BLISTER ODIS
$ 9.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.740
$ 93.740
31201610
Colas
2
Unidad
COLA FRIA MADERA BOT 1 KG ARTICOLL
COLA FRIA MADERA BOT 1 KG ARTICOLL
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
39101701
Tubos fluorescentes
50
Unidad
TUBO FLUORESCENTES VKB 36 WTS KERST
TUBO FLUORESCENTES VKB 36 WTS KERST
$ 613,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.650
$ 30.650
Total Neto
$ 268.616
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 51.037
TOTAL OC
$ 319.653
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.